目 录
1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及第一比分网、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。
2.指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作,落实市妇女代表大会的决议;联系团体会员,并给予业务指导 。
3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题,及时向第一比分网 、第一比分网和省妇联反映并提出建议。
4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信 、自立、自强精神,提升综合素质,实现全面发展; 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用;宣传优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童的政策法规的制定,维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政。
6.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,积极发展同各地妇女组织。
7.承担第一比分网妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。
9.承担第一比分网、第一比分网交办的其他有关事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市妇女联合会(汇总)部门决算包括:丽水市妇女联合会本级决算,无二级预算单位。本部门内设:综合部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部和下属市妇女儿童服务中心。
公开01表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 941.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 703.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 17.33 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.94 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 129.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 941.59 | 本年支出合计 | 58 | 941.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 941.59 | 总 计 | 62 | 941.59 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 941.59 | 941.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市妇女联合会 | 941.59 | 941.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 941.59 | 941.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 703.27 | 703.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 703.27 | 703.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 367.94 | 367.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 76.54 | 76.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 258.79 | 258.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.18 | 54.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 129.66 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 129.66 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 129.66 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 941.59 | 452.32 | 489.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市妇女联合会 | 941.59 | 452.32 | 489.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 941.59 | 452.32 | 489.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 703.27 | 367.94 | 335.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 703.27 | 367.94 | 335.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 367.94 | 367.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 76.54 | 0.00 | 76.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 258.79 | 0.00 | 258.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.18 | 54.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 129.66 | 0.00 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 129.66 | 0.00 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 129.66 | 0.00 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 941.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 703.27 | 703.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.18 | 54.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 129.66 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 941.59 | 本年支出合计 | 59 | 941.59 | 941.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 941.59 | 总 计 | 64 | 941.59 | 941.59 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 941.59 | 452.32 | 489.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 703.27 | 367.94 | 335.33 | ||
20129 | 群众团体事务 | 703.27 | 367.94 | 335.33 | ||
2012901 | 行政运行 | 367.94 | 367.94 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 76.54 | 0.00 | 76.54 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 258.79 | 0.00 | 258.79 | ||
206 | 科学技术支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.18 | 54.18 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 129.66 | 0.00 | 129.66 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 129.66 | 0.00 | 129.66 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 129.66 | 0.00 | 129.66 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 381.43 | 302 | 商品和服务支出 | 62.32 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.85 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 47.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 110.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.59 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.83 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 30211 | 差旅费 | 11.15 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.57 | 30215 | 会议费 | 1.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.47 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.65 | 30229 | 福利费 | 14.47 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.93 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 390.00 | 公用经费合计 | 62.32 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.78 | 0.78 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.78 | 0.78 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2024年度收入总计941.59万元,支出总计941.59万元。与2023年度相比,各减少30.22万元,下降3.11%,主要原因是人员减少和项目任务增加,基本支出减少了34.19万元和项目经费增加3.96万元。
本年收入合计941.59万元,包括:财政拨款收入941.59万元(其中:一般公共预算941.59万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计941.59万元,其中:基本支出452.32万元,占48.04%;项目支出489.26万元,占51.96%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计941.59万元,支出总计941.59万元,与2023年相比,各减少30.23万元,下降3.11%,主要原因是人员减少和项目任务增加,基本支出减少了34.19万元和项目经费增加3.96万元。
财政拨款支出年初预算数1552.10万元,完成年初预算的60.67%,主要原因是因工作任务调整,部分项目资金被市财政收回,2024年省妇女儿童发展专项资金因项目合同约定原因,部分资金需要结转到下年度支付。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出941.59万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.23 万元,下降3.11%,主要原因是人员减少和项目任务增加,基本支出减少了34.19万元和项目经费增加3.96万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出941.59万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出703.27万元,占74.69%。科学技术支出(类)支出17.33万元,占1.84%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出6.94万元,占0.74%。社会保障和就业支出(类)支出54.18万元,占5.75%。卫生健康支出(类)支出30.20万元,占3.21%。城乡社区支出(类)支出129.66万元,占13.77%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1552.10万元,支出决算为941.59万元,完成年初预算的60.67%,主要原因是其中:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为418.08万元,支出决算为367.94万元,决算数小于预算数的主要原因是因年中人员退休减少人员经费支出和部分公用经费年中被财政收回减少。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为80.00万元,支出决算为76.54万元,决算数小于预算数的主要原因是单位提升行政管理效率,压缩行政管理支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为283.82万元,支出决算为258.79万元,决算数小预算数的主要原因是部分2024年省妇女儿童发展专项资金因项目合同约定原因,需要结转到下年度支付。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为18.00万元,支出决算为17.33万元,决算数小于预算数的主要原因是单位提升项目绩效管理,减少项目经费支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为6.94万元,支出决算为6.94万元,决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.66万元,支出决算为33.66万元,决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.83万元,支出决算为16.83万元,决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.11万元,支出决算为3.68万元,决算数小于预算数的主要原因是因年中人员退休,单位减少工伤保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.65万元,支出决算为30.20万元,决算数小于预算数的主要原因是因年中人员退休,减少医疗保险支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为656.00万元,支出决算为129.66万元,决算数小于于预算数的主要原因是因年中工作任务变化,预算项目调整130万元,被市财政收回526万元。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.32万元,其中:
人员经费390.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.32万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制合理,预算执行到位。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公务接待费支出决算为0.78万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.08万元,下降8.86%,主要原因是具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车购置及运行。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待11批次,累计78人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是其中年初预算编制合理,年中预算执行效率高。
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于接待11批次,累计78人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为71.27万元,支出决算为62.32万元,完成年初预算的87.45%,决算数小于预算数的主要原因是比2023年度减少5.07万元,下降7.53%,主要原因是,提升预算绩效管理,减少经费支出。
2024年度政府采购支出总额103.39万元。其中:政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.87万元。授予中小企业合同金额103.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额103.39万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。
截至2024年12月31日,共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目个,共涉及资金489.26万元,占一般公共预算项目支出总额的51.96%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市妇联随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,来料加工项目和儿童友好城市项目绩效自评具体情况如下:
来料加工项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170万元,执行数为169.74万元,完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况:一是围绕“巾帼共富工坊”“百坊示范·千坊提升”三年行动计划,规范建成“巾帼共富工坊”461家(其中市级100家),建设巾帼共富工坊服务中心7家,吸纳就业1960余人,带动人均年增收2.78万元。二是举办数字化陪跑班、增技增收等系列培训和技能竞赛150期,6600人次,评定缝制(缝纫工)高级工300余名,178人获“互联网营销师”证,培育巾帼直播能手275人,选送选手参加省级各项比赛获荣誉10项。三是组织经纪人参加义博会、广交会等展会,达成意向订单1100余项,销售额超1600余万元。市妇联获义乌日用百货创新展“最佳组织奖”,发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目单位自评基本情况表
项目名称:来料加工
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 李慧妙 | 联系电话 | 1*********1 | |||||||
地 址 | 丽水市莲都区 | 邮编 | 323000 | |||||||
项目起止时间 | 2024年1月1日~2024年12月15日 | |||||||||
预算金额(万元) | 170 | 实际支出金额(万元)
| 169.74 | |||||||
其中:中央财政 | ||||||||||
省财政 | ||||||||||
市财政 | 170 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
邮电费 | 2000 | 1680 | ||||||||
维修(维护)费 | 7000 | 6810 | ||||||||
奖励金 | 887000 | 887000 | ||||||||
物业费 | 25000 | 23181.5 | ||||||||
租赁费 | 166500 | 166500 | ||||||||
办公费 | 3000 | 2916 | ||||||||
水电费 | 9500 | 9377.5 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 597000 | 596952 | ||||||||
劳务费 | 3000 | 3000 | ||||||||
支出合计 | 1700000 | 1697417 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
强化政策引导,进一步放大“带富联富”工作效能;做好人才培育,进一步推动“增技增收”工作见效。 | 全市已规范建成“巾帼共富工坊”461家(其中市级“巾帼共富工坊”100家,提升型工坊300家)。认定县级“巾帼共富工坊”服务中心7家,吸纳就业1960余人,其中低收入农户、残疾人等56人,辐射带动周边居民就业5600余人,总产值6800万元,带动人均年增收2.78万元。联合第一比分网组织部开展大搬快聚安置小区“巾帼共富工坊”建设推进调研,全市实有大搬快聚安置小区36个,其中小区内已有(含建成和新建中)“共富工坊”23个(其中来料加工式“巾帼共富工坊”13个)。全市共开展职业技能竞赛20余场,成功评定了缝制(缝纫工)高级工300多名,以人才技能创富为“巾帼共富工坊”建设提质增效、增技增收。组织经纪人参加义博会、广交会等展会,达成意向订单1100余项,销售额超1600余万元,市妇联获义乌日用百货创新展“最佳组织奖”。 | |||||||||
自评结论 | 优秀 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
杨觅玫 | 丽水市妇联 | 家儿部部长 | 1*********9 | |||||||
潘江浩 | 丽水市妇联 | 综合部副部长 | 1*********9 | |||||||
卢莹 | 丽水市妇女儿童服务中心 | 副主任 | 1*********6 | |||||||
五、项目单位(评价机构)意见: 项目实施达到预期的效果,可评优秀。 (盖章) 2024年 12 月 30 日 |
儿童友好城市项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元,执行数为129.66万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况:一是围绕“第一比分网 儿童友好”主题主线,聚焦“十大标志性工程”,推进形成“1+6+N”建设体系,打造全国儿童友好城市“丽水样板”。二是建成儿童友好学校、街区等建设指引10个,秀山儿童公园等儿童友好单元131个。三是丽水成功入围第四批建设国家儿童友好城市名单。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目单位自评基本情况表
项目名称:儿童友好城市
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 潘江浩 | 联系电话 | 1*********6 | |||||||
地 址 | 丽水市莲都区 | 邮编 | 323000 | |||||||
项目起止时间 | 2024年1月1日~2024年12月15日 | |||||||||
预算金额(万元) | 130 | 实际支出金额(万元)
| 129.66 | |||||||
其中:中央财政 | ||||||||||
省财政 | ||||||||||
市财政 | 130 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
劳务费 | 4000 | 4000 | ||||||||
办公费 | 43000 | 42056.8 | ||||||||
委托业务费 | 591000 | 590374 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 662000 | 660189 | ||||||||
支出合计 | 1300000 | 1296619.8 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
一是顶层设计抓落实;二基础工作调研、建设方案编制、儿童友好单元建设和工作组织开展等;三是开展“世界儿童日”系列活动。 | 召开丽水市第五次妇女儿童工作会议、第一比分网妇儿工委全体(扩大)会议暨儿童友好城市建设工作推进会;分阶段编制出台《丽水市推进儿童友好城市建设实施方案(2022——2025)》《丽水市建设儿童友好城市三年行动计划(2024——2026)》等纲领性文件,打造全国儿童友好城市的“丽水样板”。制定友好街区、友好社区、友好学校等重点领域儿童友好单元建设指引10个;全市建成秀山儿童公园、鲜花公园等儿童友好公园15个,开展儿童友好学径、学校、街区、医院、轮船和公交专线等友好单元建设及优化提升;组织儿童友好观察团开展儿童友好观察活动5场次,举办儿童友好观察团专题培训1场次,面向全市开展丽水市儿童友好城市宣传logo征集等儿童友好主题工作。 | |||||||||
自评结论 | 优秀 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
杨觅玫 | 丽水市妇联 | 家儿部部长 | 1*********9 | |||||||
李慧妙 | 丽水市妇联 | 妇女发展部部长 | 1*********1 | |||||||
卢莹 | 丽水市妇女儿童服务中心 | 副主任 | 1*********6 | |||||||
五、项目单位(评价机构)意见: 项目实施达到预期的效果,可评优秀。 (盖章) 2024年 12 月 30 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
一是项目符符合市妇联任务要求各项政策依据;二是预算制定科学及执行规范;三是项目产出指标清晰;四是项目成效明显,效益指标达到预期目标;五是项目整体支出符合财政要求。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2024年项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市妇联 | 来料加工经费 | 优 |
2 | 丽水市妇联 | 妇联工作经费 | 优 |
3 | 丽水市妇联 | 家庭建设经费 | 优 |
4 | 丽水市妇联 | 妇女儿童综合服务驿站 | 优 |
5 | 丽水市妇联 | 人才服务经费 | 优 |
6 | 丽水市妇联 | 儿童友好城市 | 优 |
7 | 丽水市妇联 | 2023年省妇女儿童发展专项经费 | 优 |
8 | 丽水市妇联 | 2023年市本级诗路文化带建设经费 | 优 |
9 | 丽水市妇联 | 2024年省妇女儿童发展专项经费 | 良 |
丽水市妇联整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。市妇联设行政编制9名,其中主席1名,副主席2名,挂职副主席1名,兼职副主席3名,科级领导职数4名,下属丽水市妇女儿童服务中心编制3人。内设四个职能部门,即综合部、妇女发展部、权益部及家庭和儿童工作部;指导市妇女研究会,女企业家协会等妇联团体会员工作。
(二)人员结构情况
在职机关干部9名,其中主席1人、副主席2人、部长2人、副部长1人、非领导干部3人;挂职副主席1人,兼职副主席3名,退休干部5名,编外用工1名。
(三)年度财政收支和年末固定资产状况
2024年市妇联预算收入是941.586777万元,其中财政拨款经费是941.586777万元,其他收入0万元;年终决算数为941.586777万元,其中基本支出为452.324749万元,项目支出为489.262028万元,年终结转和结余0万元。2024年底资产期末余额总计466546.29元,其中:固定资产原值476829.49元,固定资产净值199399.35元,无形资产原值347731元,无形资产净值111522.06元。
(四)财政财务管理制度及执行情况
1.内部控制健全。一是有健全预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目建设管理等内控制度,有完善的关键岗位责任制;岗位职责及分工明确,不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;各关键岗位有正式、书面的岗位职责说明和清晰的报告关系;关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育开展有序,业务水平和综合素质持续提升。二是大额资金使用规范,单位的年度预算、大项经费支出(含3万元以上)都要经过党组会研究决定后方能开支。三是经费开支审批程序规范,从经办人到财务审核,再到分管领导审批层层把关,确保每一笔经费支出合规安全。
2.政府采购规范。2024年市妇联没有发生50万元以上的物资采购和400万以上的服务采购。其中范围内的物资采购基本上多是通过政采云进行采购的,个别没有通过政采云的采购也是通过询价(价格比政采云上低),经咨询市财政采监部门后进行采购的。范围内的服务类采购采取询价等再经党组会研究确定(3万元以上)的方式进行采购。
3.公款存放符合规定。目前市妇联的基本账户(零余额账户)、市妇联单位公务卡专户和市妇联工会账户的开户手续齐全,符合财政公款存放要求。
4.财政票据管理规范。经自查2024年没有发生购领市财政非税收入票据;财务账册、凭证、合同等存放管理规范。
5.资产购置、处置手续齐全。2024年购置的资产目前均已入账登记到资产云中,固定资产报废处置1起,没有发生出租、出借资产等情况。
二、部门整体支出绩效状况
2024年,“双招双引”取得新突破。首次招引亿元以上项目,协同开发区招引德克智能端侧模型驱动下的打磨机器人与通用智能工具创新项目,一期总投资1.7亿元。举办浙江省女企协走进丽水“双招双引”专场推介活动,为全省近300名女企业家开展丽水五大主导产业、三江口文旅产业“双招双引”推介,成功助推万事利集团—万事利丽水城市会客厅落户刘祠堂背历史街区。“争先创优”取得新成效。丽水市成功入围第四批国家儿童友好城市名单,联合申报的“浙江莲都果蔬科技小院”项目入选国家级科技小院,“向爱而生——留守困境儿童成长关爱项目”入选全国妇联支持培育女性社会组织服务留守困境儿童项目,7个案例获省级典型案例。放大“带富联富”工作效能,开展巾帼“共富工坊”创建、来料加工产业经纪人培育,在发展奖励、培训补助等方面提供全方位政策支持,规范建成“巾帼共富工坊”461家(其中市级“巾帼共富工坊”100家,提升型工坊300家)。认定县级“巾帼共富工坊”服务中心7家,吸纳就业1960余人,巧用“小资金”撬动“老产业”。
三、存在的问题及原因
部分项目资金绩效评价指标设置还不够合理,原因是财政部门没有统一的绩效评价标准,单位在设置绩效评价指标设时只能参照上级要求和本级工作实际设置。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
管理部门使用项目绩效量化措施,通过项目量化完成绩效目标情况,来衡量或评价财政资金绩效情况,进一步提高财政资金使用绩效。
丽水市妇女联合会整体支出绩效评价基本情况表
(2024年度)
填报单位(盖章):丽水市妇女联合会
评价联系人 | 吴立仙 | 联系电话及手机 | 05782*****9/1*******9 | ||||
人员编制数 | 9 | 实有人数 | 9 | ||||
单位职能 | 妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系 妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是,代表和维护妇女权益,促进男女平等。 | ||||||
单位年度实际收入(万元) | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
941.58 | 0 | 941.58 | 0 | 0 | 0 | ||
单位年度实际支出(万元) | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
941.58 | 452.32 | 390.00 | 62.32 | 489.26 | 0 | ||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 2024年,“双招双引”取得新突破。首次招引亿元以上项目,协同开发区招引德克智能端侧模型驱动下的打磨机器人与通用智能工具创新项目,一期总投资1.7亿元。举办浙江省女企协走进丽水“双招双引”专场推介活动,为全省近300名女企业家开展丽水五大主导产业、三江口文旅产业“双招双引”推介,成功助推万事利集团—万事利丽水城市会客厅落户刘祠堂背历史街区。“争先创优”取得新成效。丽水成功入围第四批国家儿童友好城市推荐名单,市女科协联合申报的“浙江莲都果蔬科技小院”项目入选国家级科技小院,“向爱而生——留守困境儿童成长关爱项目”入选全国妇联支持培育女性社会组织服务留守困境儿童项目。7个案例获省级典型案例,多项工作在全省会议上作交流发言3次。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会,省委、第一比分网全会精神,聚焦跨越式高质量发展主题,认真履行“引领、服务、联系”职能,激扬“奋斗实干 担当争先”的意志和干劲为工作目标;以市妇联“三定”方案和省妇联和第一比分网、第一比分网相关通知为主要政策依据。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
妇女发展服务 | 锚定“带富联富”和“增技增收”,推动“巾帼共富工坊”示范提升;聚焦“美丽经济”,凝聚“巾帼力量”助力经济发展;关心关爱困境妇女儿童。 | 强化政策引导,进一步放大“带富联富”工作效能;做好人才培育,进一步推动“增技增收”工作见效;对接省女企协走进丽水“双招双引”专场推介会凝聚“她”力量,注入巾帼发展新动能;@丽水发现她的美,“打卡丽水山居山景”成功“出圈”,助力巾帼民宿新消费;扎实推动“妈妈的味道”百城百店建设,力促“妈妈的味道”品牌化、产业化发展;紧扣美丽大花园品质提升目标任务,持续做好“花园庭院”创建工作;完成丽水市康乃馨女性健康关爱计划项目;扎实开展低收入“两癌”妇女救助工作。
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本年度提供的公共产品或服务 | 维权服务 | 组织参加全国妇联和省妇联维权培训;组织开展全市“平安丽姐”维权专业素养提升培训;推进规范化婚调工作室建设;市县联动开展“平安丽姐”妇女儿童权益日一月一个特色主题普法维权活动;开展“解忧妈妈”个案咨询;组织解忧妈妈志愿团进学校和丽水市未成年辅导中心;组织“关爱心理健康 百场公益活动进机关进企业进社区”活动。 | 组织参加全国妇联和省妇联维权培训;组织开展全市“平安丽姐”维权专业素养提升培训;推进规范化婚调工作室建设;市县联动开展“平安丽姐”妇女儿童权益日一月一个特色主题普法维权活动;开展“解忧妈妈”个案咨询;组织解忧妈妈志愿团进学校和丽水市未成年辅导中心;组织“关爱心理健康 百场公益活动进机关进企业进社区”活动。 | ||||
家庭和儿童工作服务 | 以“品牌服务”擦亮家庭底色;以“幸福丽水幸福家”健全校家社协同育人机制;以“勤廉丽水”厚植良好家风;全力推进儿童友好城市建设;全力抓好未成年人保护工作。
| 培育“浙丽幸福荟”公益服务品牌;打造“爱心妈妈”关爱服务品牌;培育家庭教育骨干讲师队伍;提升“解忧妈妈”家庭教育个案咨询师技能;打响家庭教育指导服务品牌;厚植“勤廉丽水”的好家风;持续推动妇儿驿站常态化服务;召开丽水市第五次妇女儿童工作会议、第一比分网妇儿工委全体(扩大)会议暨儿童友好城市建设工作推进会;有计划有步骤推进城市、街区、社区分层儿童友好空间体系建设;开展“世界儿童日”系列活动;开展“世界孤独症关注日”系列活动。 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
妇女发展服务 | 规范建成“巾帼共富工坊”101家,建设巾帼共富工坊服务中心7家;举办数字化陪跑班、增技增收等系列培训和技能竞赛150期;协同开发区招引德克智能端侧模型驱动下的打磨机器人与通用智能工具创新项目,举办浙江省女企业家协会主题年会暨走进丽水“双招双引”专场推介活动;举办“丽水山居·巾帼民宿”春季行美丽邀约活动;实施“妈妈的味道”“四个一”行动,建成莲都养心谷店、景宁英川粉皮店等“妈妈的味道”体验店12家;紧扣美丽大花园品质提升目标,引导妇女群众及家庭在重点景区、公路沿线、民宿周边建设“和美庭院”,建成“和美庭院”1.2万户。 | 建成“巾帼共富工坊”100家,建设巾帼共富工坊服务中心7家,吸纳就业1960余人,带动人均年增收2.78万元。培训和技能竞赛150期,6600人次,评定缝制(缝纫工)高级工300余名,126人获“互联网营销师”证,选送选手参加省级各项比赛获荣誉8项。组织经纪人参加义博会、广交会等展会,达成意向订单1100余项,销售额超1600余万元,市妇联获义乌日用百货创新展“最佳组织奖”。协同开发区招引德克智能端侧模型驱动下的打磨机器人与通用智能工具创新项目,一期总投资1.7亿元。打卡丽水山居山景话题在多平台累计播放量超1500万,助力“丽水山居”影响力持续扩大。建成莲都养心谷店、景宁英川粉皮店等“妈妈的味道”体验店12家,作坊48家;建设“和美庭院”,建成“和美庭院”1.2万户,“花园庭院”200户,完成古堰画乡和美庭院美丽街区建设。 | |||||
维权服务 | 维权能力提升:组织开展“平安丽姐”专业素养提升班; 风险源头管控:开展困境妇女儿童走访等风险排查; 婚姻家庭矛盾纠纷化解:常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷化解工作,12338妇女儿童维权热线常态化接访并联动司法公安筑实反家暴防线; 开展普法宣传:结合每月8号权益日和重点普法日,联动市、县、乡、村四级妇联开展一月一主题的权益日普法活动; 加强心理关爱,创优“解忧妈妈”品牌,开展个案咨询等心理关爱服务。 | 2024年权益部紧扣妇女儿童维权核心职能,通过体系化培训强化专业队伍,组织开展“平安丽姐”专业素养提升班1期,覆盖50人;全域覆盖婚调网络,精准管控8180户风险家庭。高效化解婚姻家庭纠纷589件(婚调+信访)、司法案件1475件,办结率100%,满意率92.06%;联动司法公安筑牢反家暴防线(告诫书856份,保护令28份)。创新打造“平安丽姐”普法矩阵(443场)、“解忧妈妈”心理关爱(服务304人次)等品牌项目,实现维权服务“精准触达、闭环处置、全域覆盖”,有力保障妇女儿童合法权益与社会和谐稳定。 | |||||
家庭和儿童工作服务 | 培育“浙丽幸福荟”公益服务品牌;打造“爱心妈妈”关爱服务品牌;培育家庭教育骨干讲师队伍;提升“解忧妈妈”家庭教育个案咨询师技能;打响家庭教育指导服务品牌;厚植“勤廉丽水”的好家风;持续推动妇儿驿站常态化服务;召开丽水市第五次妇女儿童工作会议、第一比分网妇儿工委全体(扩大)会议暨儿童友好城市建设工作推进会;有计划有步骤推进城市、街区、社区分层儿童友好空间体系建设;开展“世界儿童日”系列活动;开展“世界孤独症关注日”系列活动。 | 一年来,全市已组织开展各类大型联谊交友活动215场,各站点开展小型专场活动358场,参加活动人次达1100余人,促成牵手成功60余对情侣,迈入婚姻殿堂23对。在全市招募1700余名“爱心妈妈”,与1650名儿童结成了温暖的纽带,募集各类社会爱心资金45万元。经初审和“现场说课”,37人入选市级家庭教育讲师团队,8人入选省级讲师团队。搭建“解忧妈妈”家庭教育个案咨询平台,全年共开展家庭教育个案咨询1673件,出台《社区(村)家庭教育指导服务规范》丽水市地方标准,景宁入选全国学校家庭社会协同育人实验区;充分发挥家庭在廉政建设中的重要作用,进一步筑牢家庭拒腐防变防线,参加“清风传家·德润之江”全省勤廉家风微宣讲大赛,并荣获一等奖、三等奖;市妇联在市级妇儿驿站先后举办各类亲子活动200余场次,报名火热,受到广大家长的欢迎;成功入选全国第四批儿童友好城市;开展“儿童友好·守护星行动”,呼吁全社会关注关爱孤独症儿童,微博话题已登榜省级同城热搜。 | |||||
服务对象(受益者及相关群体)满意度 | 市妇联的各项举措赢得了全市广大妇女儿童一致好评,赢得社会广泛赞誉。 | ||||||
自评结论 | 优。 |
注:自评结论分为“优、良、中、差”4个等次,总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。
无。