目录
1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及第一比分网、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。
2.指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作,落实市妇女代表大会的决议;联系团体会员,并给予业务指导 。
3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题,及时向第一比分网 、第一比分网和省妇联反映并提出建议。
4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信 、自立、自强精神,提升综合素质,实现全面发展; 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用;宣传优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童的政策法规的制定,维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政。
6.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,积极发展同各地妇女组织。
7.承担第一比分网妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。
9.承担第一比分网、第一比分网交办的其他有关事项。
从预算构成看,丽水市妇女联合会部门决算包括:市本级决算。
纳入丽水市妇女联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
公开01表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 971.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 632.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 27.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 58.05 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 233.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.69 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 971.81 | 本年支出合计 | 58 | 971.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 971.81 | 总 计 | 62 | 971.81 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市妇女联合会 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 417.14 | 417.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 99.57 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 116.12 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 187.16 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 187.16 | 187.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市妇女联合会 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 417.14 | 417.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 99.57 | 0.00 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 116.12 | 0.00 | 116.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.25 | 48.69 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 971.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 632.83 | 632.83 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 58.05 | 58.05 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 233.25 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 971.81 | 本年支出合计 | 59 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 971.81 | 总 计 | 64 | 971.81 | 971.81 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 971.81 | 486.51 | 485.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | ||
20129 | 群众团体事务 | 632.83 | 417.14 | 215.69 | ||
2012901 | 行政运行 | 417.14 | 417.14 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 99.57 | 0.00 | 99.57 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 116.12 | 0.00 | 116.12 | ||
206 | 科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.05 | 0.00 | 58.05 | ||
20701 | 文化和旅游 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.05 | 0.00 | 43.05 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.25 | 48.69 | 184.56 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73 | 30.73 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 187.16 | 2.60 | 184.56 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 411.04 | 302 | 商品和服务支出 | 67.39 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 62.34 | 30201 | 办公费 | 4.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 129.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.66 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.73 | 30207 | 邮电费 | 2.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.56 | 30209 | 物业管理费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 30211 | 差旅费 | 13.36 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.08 | 30215 | 会议费 | 2.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.83 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.10 | 30229 | 福利费 | 9.43 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 419.12 | 公用经费合计 | 67.39 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:丽水市妇女联合会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.86 | 0.86 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.86 | 0.86 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计971.81万元,支出总计971.81万元,与2022年度相比,各增加86.63万元,增长9.79%,主要原因是:因新增人员和项目增加,人员经费和项目经费相应增加。
本年收入合计971.81万元;包括财政拨款收入971.81万元(其中,一般公共预算971.81万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计971.81万元,其中基本支出486.51万元,占50.06%;项目支出485.30万元,占49.94%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计971.81万元,支出总计971.81万元,与2022年相比,各增加86.67万元,增长9.79%。主要原因是因新增人员和项目增加,人员经费、项目经费收入和支出相应增加。财政拨款支出年初预算数934.40万元,完成年初预算的104.00%,主要原因是增加了诗路文化带建设资金和文明城市创建巩固经费等项目经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款支出971.81万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加86.67万元,增长9.79%。主要原因是:新增人员和工作任务增加,人员经费和项目经费相应增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出971.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)632.83万元,占65.12%;科学技术支出(类)27.00万元,占2.78%;文化旅游体育与传媒支出(类)58.05万元,占5.97%;社会保障和就业支出(类)233.25万元,占24.00%;卫生健康支出(类)20.69万元,占2.13%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.40万元,支出决算为971.81万元,完成年初预算的104.00%,主要原因是:增加了诗路文化带建设资金和文明城市创建巩固经费等项目预算经费支出。其中:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为381.52万元,支出决算数为417.14万元,完成年初预算的109.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新增人员2人,退休人员1人,相比人员经费支出增加。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为100.00万元,支出决算数为99.57万元,完成年初预算的99.57%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数为124.50万元,支出决算数为116.12万元,完成年初预算的93.27%,决算数小于预算数的主要原因是强化项目预算,压缩经费支出,提升预算经费使用绩效。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为59.00万元,支出决算数为27.00万元,完成年初预算的45.76%,决算数小于预算数的主要原因是因工作任务调整,年中预算数减少了32万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为30.73万元,支出决算数为30.73万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为15.36万元,支出决算数为15.36万元,完成年初预算的100.02%,决算数与预算数基本持平,主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为202.60万元,支出决算数为187.16万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是因工作任务调整年中来料加工经费预算减少15万元。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为20.69万元,支出决算数为20.69万元,完成年初预算的99.98%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为43.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增诗路文化带建设项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增文明城市创建巩固项目支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出486.51万元,其中:
人员经费419.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费67.39万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算准确,在预算指标内加强公务接待管理,合理合规安排公务接待标准。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无变化 ;公务接待费支出决算为0.86万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.38万元,增长80.97%,主要原因是疫情结束后,公务活动相应增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待15批次,累计74人次。主要用于接待丽水市妇女联合会公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算准确,在预算指标内加强公务接待管理,合理合规安排公务接待标准。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.86万元,主要用于丽水市妇女联合会公务活动接待15批次,累计74人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为68.37万元,支出决算为67.39万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因合理工作安排、提升经费使用效益、压缩不必要费用支出;比2022年度下降1.82万元,下降2.63%,主要原因是进一步提升经费使用效益、压缩不必要费用支出。
2023年度政府采购支出总额52.83万元,其中:政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.67万元。授予中小企业合同金额51.67万元,占政府采购支出总额的97.81%。其中,授予小微企业合同金额51.67万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,丽水市妇联本级及
所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,丽水市妇联组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目8个,共涉及资金485.302975万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“来料加工”“人才服务”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出210万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是项目预算规范,符合财政经费管理要求;二是项目投入和产出效果明显,产生社会效益明显;三是为广大优秀青年人才搭建婚恋平台,助力广大青年人才与丽水实现“双向奔赴”;四是多措并举推动来料加工高质量发展,开展工坊+直播、+电商、+数字化管理,“以数添翼”推动产业发展。开展“巾帼共富工坊”商洽活动,组织经纪人参加义博会、广交会,达成意向订单2300多万元,帮助百余名经纪人与义乌等地的30家商会协会搭建对接合作平台。开展百坊数字化、平车技能等培训191场次6900多人次,技能大赛240余场,创成市级“巾帼共富工坊”80家,县级400家,在乡村振兴重点帮促村发放来料加工费3.8亿元。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市妇联随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,人才服务项目和来料加工项目绩效自评具体情况如下:
人才服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是聚焦人才招引后半篇文章,立足人才婚恋交友需求,举办5场优秀青年人才联谊活动,为优秀青年人才搭建婚恋交友平台,助力广大人才与丽水实现“双向奔赴”。二是开展“了不起的她力量”巾帼科技服务项目,围绕半导体、健康医药、精密制造五大主导产业企业,开展技术帮扶和健康关爱服务8场次,为科技创新、产业转型和经济发展赋能。“了不起的她力量”巾帼科技服务项目入选全省女性社会组织服务妇女儿童和家庭特色项目。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
来料加工项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185万元,执行数为184.56万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:一是开展工坊+直播、+电商、+数字化管理,“以数添翼”推动产业发展。二是开展“巾帼共富工坊”商洽活动,组织经纪人参加义博会、广交会,达成意向订单2300多万元,帮助百余名经纪人与义乌等地的30家商会协会搭建对接合作平台。三是开展百坊数字化、平车技能等培训191场次6900多人次,技能大赛240余场,创成市级“巾帼共富工坊”80家,县级400家,在乡村振兴重点帮促村发放来料加工费3.8亿元。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
一是项目符符合市妇联任务要求各项政策依据;二是预算制定科学及执行规范;三是项目产出指标清晰;四是项目成效明显,效益指标达到预期目标;五是项目整体支出符合财政要求。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-行政运行(项):指用于行政运行支出。
18.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于一般行政管理事务支出。
19.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指用于其他群众团体事务支出。
20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于其他科学技术支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。指用于其他文化和旅游方面支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。指用于宣传文化发展方面支出。
23.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休支出。
24.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
25.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
26.社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业支出。
27.卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):指用于行政单位医疗支出。
2023年项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市妇联 | 来料加工经费 | 优 |
2 | 丽水市妇联 | 妇联工作经费 | 优 |
3 | 丽水市妇联 | 家庭建设经费 | 优 |
4 | 丽水市妇联 | 妇女儿童综合服务驿站 | 优 |
5 | 丽水市妇联 | 人才服务经费 | 优 |
6 | 丽水市妇联 | 2023年省妇女儿童发展专项经费 | 良 |
7 | 丽水市妇联 | 市本级诗路文化带建设经费 | 良 |
8 | 丽水市妇联 | 文明城市创建经费 | 优 |