索引号 | 113325000026455663/2024-42000 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市关心下一代工作委员会 |
成文日期 | 2024-09-02 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
丽水市关心下一代工作委员会(以下简称市关工委)是第一比分网领导下,以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为主体组成的全市性人民团体。市关工委贯彻落实党中央和省委、第一比分网第一比分网关心下一代工作的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持党的集中统一领导,自觉服从党中央和省委、第一比分网工作大局,组织五老发挥优势,创新工作载体,增强政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关与第一比分网老干部局合署办公,主要职责: 1.组织动员五老参加关心下一代工作,充分发挥五老政治、经验和威望优势,关心、教育、培养青少年健康成长。 2.加强青少年思想道德建设,开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动,强化教育引导和实践养成,引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。 3.关爱帮扶困难青少年如何,配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥市级基金会引领示范作用。 4.开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益,参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。 5.参与社会治理创新,配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作,优化青少年成长的社会文化环境。 6.推进关心下一代教育基地建设,发挥好基地的教育服务功能,配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。 7.指导全市关工委系统业务工作。 8.承担第一比分网、第一比分网交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市关心下一代工作委员会(汇总)部门决算包括:市本级决算,无二级单位预算。
纳入丽水市关心下一代工作委员会(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
公开01表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 185.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 157.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 7.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 185.91 | 本年支出合计 | 58 | 185.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 185.91 | 总 计 | 62 | 185.91 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 185.91 | 185.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市关心下一代工作委员会 | 185.91 | 185.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 185.91 | 185.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 185.91 | 134.41 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市关心下一代工作委员会 | 185.91 | 134.41 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 185.91 | 134.41 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 157.19 | 112.69 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 185.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 185.91 | 本年支出合计 | 59 | 185.91 | 185.91 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 185.91 | 总 计 | 64 | 185.91 | 185.91 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 185.91 | 134.41 | 51.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 157.19 | 112.69 | 44.50 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | ||
206 | 科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 104.77 | 302 | 商品和服务支出 | 21.69 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.43 | 30201 | 办公费 | 2.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.02 | 30207 | 邮电费 | 1.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 4.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 10.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.11 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.94 | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.68 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.75 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 112.71 | 公用经费合计 | 21.69 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:丽水市关心下一代工作委员会(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.17 | 1.17 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.17 | 1.17 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计185.91万元,支出总计185.91万元,与2022年度相比,各减少0.31万元,下降0.17%,主要原因是:执行厉行节约经费支出政策。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计185.91万元;包括财政拨款收入185.91万元(其中,一般公共预算185.91万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计185.91万元,其中基本支出134.41万元,占72.30%;项目支出51.50万元,占27.70%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计185.91万元,支出总计185.91万元,与2022年相比,各减少0.31万元,下降0.17%。主要原因是执行厉行节约经费支出政策。财政拨款支出年初预算数194.46万元,完成年初预算的95.60%,主要原因是新进人员晚,人员经费调整减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出185.91万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.31万元,下降0.17%。主要原因是:执行厉行节约经费支出政策。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出185.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)157.19万元,占84.55%;科学技术支出(类)7.00万元,占3.77%;社会保障和就业支出(类)13.25万元,占7.13%;卫生健康支出(类)8.47万元,占4.56%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.46万元,支出决算为185.91万元,完成年初预算的95.60%,主要原因是:人员经费调整减少。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为120.77万元,支出决算数为112.69万元,完成年初预算的93.31%,决算数小于预算数的主要是原因人员经费调整减少。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数为44.50万元,支出决算数为44.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为7.00万元,支出决算数为7.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为8.37万元,支出决算数为8.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为4.19万元,支出决算数为4.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0.69万元,支出决算数为0.69万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照实际执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为8.94万元,支出决算数为8.47万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制,按照实际执行。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.41万元,其中:
人员经费112.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费21.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.17万元,支出决算为1.17万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本部门未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护经费 ;公务接待费支出决算为1.17万元,占100.00%,与2022年度相比,增加0.28万元,增长32.03%,主要原因是省、市、县(市区)工作人员来丽交流,社会爱心人士来丽人员增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行维护经费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本单位无相关安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关安排。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.17万元,支出决算为1.17万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待16批次,累计105人次。主要用于接待省、市、县(市、区)工作人员来丽开展工作、调研交流,社会爱心人士、媒体走访贫困学生等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.17万元,主要用于省、市、县工作人员来丽开展工作、调研交流,社会爱心人士、媒体走访贫困学生等。接待16批次,累计105人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为21.73万元,支出决算为21.69万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,按照实际执行;比2022年度下降1.38万元,下降5.96%,主要原因是厉行节约,按照实际执行。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额3.42万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额3.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额3.42万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,市关工委本级及所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市关工委组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金51.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“青少年教育”、“助学基金”、“人才服务(人才发展)”、““五老”工作及服务经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出51.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,均能根据年初制定的绩效目标及时完成任务,全市各级关工委和广大“五老”围绕中心、服务大局、奋斗实干、挺进争先,铸魂育人取得新成效、品牌活动实现新突破、关爱服务迈上新台阶、自身建设有了新进展、各项工作取得新成效。有力地推动了第一比分网关工委工作高质量发展,谱写了关心下一代工作丽水新篇章。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导广大青少年坚定理念信念、铸牢思想根基;二是大力实施“红船领航”工程,引导青少年赓续红色基因、弘扬优良传统、汲取精神力量;三是始终把助学助困作为关工委系统为广大青少年办实事、做好事、解难事的重要抓手,持续擦亮“浙丽关爱”爱心工作品牌;四是全市关工委系统首次将青少年心理健康教育作为一项重要工作进行谋划,扎实开展和大力推进此项工作,得到省关工委主任徐宏俊和第一比分网副书记张赟的批示肯定;五是以创建市、县两级关心下一代工作品牌为抓手,推动全市关工委工作高质量发展;六是以贯彻落实中办、国办《第一比分网加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和浙江省《实施意见》为契机,不断加强自身建设,努力提升关工委工作的规范化和专业化,强化服务青少年的能力水平。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
丽水市关工委随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,助学基金项目和青少年教育项目绩效自评具体情况如下:
助学基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年,全市关工委系统共筹集助学资金和爱心物资1555.2万元,较上年增长50%左右,受助学生8000多人。一是确保“基本盘”。一年来关工委通过上门走访、沟通交流、征求意见等方式主动对接市外基金会、新闻媒体、爱心人士,争取他们持续巩固和加大对丽水山区贫困学生的帮扶力度。钱江晚报“中天·钱报”助学、都市快报“阳光助学”行动、南湖晚报“嘉禾绿荫”行动等2023年继续结对第一比分网224名贫困大学新生。杭州吴永昌爱心团队在第一比分网持续助学12年,2023年发动101位爱心人士资助第一比分网58所学校634位贫困学生,助学金额80.11万元。二是开辟“新通道”。联合市新闻传媒中心,创设“处州青荷”行动,通过媒体的力量扩大第一比分网助学工作的影响力和品牌力。在《丽水日报》上推出10个版面21位家庭贫困大学新生的励志故事,整个活动共为32位贫困大学新生筹集爱心结对资金50.2万元。争取省妇女儿童基金会在丽水首启“圆梦助学·双百行动”,并结对资助第一比分网贫困大学新生57人。联合多家单位发起“浙丽关爱、情暖新和”和“我为新疆孩子织围巾”活动,并于5月份赴新疆新和县开展助学活动,送去助学资金和爱心物资共计价值78万元。开展“温暖来敲门”活动,与省妇儿基金会、市妇联等单位向家庭困难青少年发放牛奶等爱心物资,共计价值50余万元。三是打响“文化牌”。针对特殊群体青少年精神文化产品供给相对不足的实际情况,2023年我们联合团第一比分网、丽水大剧院开展“浙丽关爱·艺海生辉”活动,探索向丽水新居民子女,困境儿童、留守儿童赠送文艺节目,提供精美的文化食粮。先后免费向丽水10所中小学发放丽水大剧院艺术节目门票6场次共3000张,受到了学校、学生、家长的欢迎和肯定。市关心下一代助学基金会与市老干部志愿者协会联合在大港头学校、云和赤石学校等开展“书香进校园”活动,通过捐赠书籍、每月举办读书节等活动,培养学生爱阅读的良好习惯。发现的问题及原因:丽水市范围内参与市关工委爱心助学的社会爱心人士(企业)数量和爱心资金数额,相比较丽水市外而言,差距较大。下一步改进措施:动员更多丽水本地爱心企业(人士)参与到关工委助学活动中来。
青少年教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.33分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展党的二十大精神“四进”活动。组织“五老”宣讲团进学校、进村社、进基地、进企业,向青少年开展党的二十大精神、“习近平新时代中国特色社会主义思想”“浙西南革命精神”等宣讲活动,让党的创新理论走进青少年、引领青少年,培养社会主义建设者和接班人。一年来,市、县两级关工委宣讲团共开展各类宣讲活动445场次,受教育青少年近14万人次。开展习近平法治思想学习教育。以“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动为牵引,市关工委联合第一比分网政法委、市教育局等八家单位印发《丽水市第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动实施方案》。在全市中小学校深入开展普法宣传、知识竞赛、模拟法庭、青少年维权岗等活动。并在缙云县举办了丽水市“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育启动仪式,省关工委专职副主任朱小龙出席活动并讲话,第一比分网政法委、市教育局、团第一比分网等部门分管领导出席,有力推动了全市青少年法治宣传教育活动向纵深发展。开展凝心铸魂“名师工作室”创建活动。为引导广大青少年在具体实践中深刻领会习近平文化思想的重大意义,培育文化自信。市关工委在全省首创性推行关心下一代“名师工作室”创建工作,按照有名师、有传承、有场地、有队伍、有活动的“五有”要求,在全市培育一批以弘扬、培育习近平文化思想、中华优秀传统文化、地域特色文化为重点,以服务教育青少年为主要方向的名师工作室。通过“名师带团队,团队育学生”的模式,引导广大青少年自觉做习近平文化思想的坚定信仰者、自觉践行者。一年来,全市首批创建成功并命名了9家名师工作室。二是开展“红船向未来、奋进新时代”青少年教育实践活动。先后组织开展了“青少年党史学习月”“迎亚运·浙江少年云上拉歌会”、青少年暑期研学活动、大学生暑期社会实践活动和走进关心下一代教育基地等活动,受教育青少年达4.6万人次。此外,争取省关工委支持,在景宁县举办“追光计划·开学第一课”启动仪式,邀请了蛟龙号首位大洋深潜女科学家唐立梅等四位“追光大师”为孩子们送去了4堂妙趣横生的大师课,在他们心灵深处种下了梦想的种子。开展“浙丽关爱青少年”公益宣讲活动。由市关工委牵头,联合教育、团委、妇联和市老科协实施“浙丽关爱青少年”百场万人公益宣讲活动三年(2023-2025)行动计划。组建了一支由12名教育专家组成的“浙里关爱青少年宣讲团”,被列入第一比分网主题教育11支宣讲团之一赴基层开展宣讲活动。从9月份开始,共面向学生、教师和家长开展青少年心理健康、师德师风、励志教育等内容的公益宣讲40场次,受益青少年1.2万余人次。开展“新时代好少年”学习宣传活动。与市文明办等部门联合开展2023年度“丽水市新时代好少年”学习宣传活动,选树“丽水市新时代好少年”100名。通过网站、公众号等平台开展学习宣传活动,在广大青少年中营造了“树典型、立标杆、学榜样”的良好氛围。市关工委从中择优进行推荐,10人被省关工委授予2023年度“浙江省青少年英才·红船好少年”,另有5人获得提名奖。三是全市关工委系统首次将青少年心理健康教育作为一项重要工作进行谋划,扎实开展和大力推进此项工作,得到省关工委主任徐宏俊和第一比分网副书记张赟的批示肯定。四是开展调研和试点工作。市关工委先后赴浙师大心理学院、永康市未成年人心理健康指导中心等地考察学习,到市内中小学校和困境青少年家中进行调研座谈,并在遂昌县开展全市关工委系统青少年心理健康教育试点,落实试点工作经费和爱心物资,及时跟进指导试点工作。发现的问题及原因:对应青少年需求,服务不够多样化,水平有待提升。下一步改进措施:提高干部能力素质培养,联合相关部门合力开展相关工作。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
单位2023年整体支出绩效评价:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.33分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数194.46万元,执行数为185.91万元,完成预算的95.60%,主要是新进人员未到位晚,人员经费支出调整减少。项目绩效目标完成情况见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、附件